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部门简介

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银河yh0076审计处是银河yh0076独立设置的内部审计机构。部门由校长分管、纪委书记协管,独立开展内部审计工作。审计工作遵循《中华人民共和国审计法》《审计署银河yh0076于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计规定》《湖南省内部审计办法》《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》和《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》,依法对学校与资源利用有银河yh0076的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益,从而促进学校事业健康发展。

审计处编制4人。现有工作人员4人,其中处长1人,副处长1人,审计科科长1人,审计员1人。

审计处在学校党委、行政及各级领导的银河yh0076心与支持下,在湖南省教育厅、湖南省审计厅等上级部门的指导下,始终坚持以事实为依据,以法律为准绳,遵循“独立、客观、公正”的原则,主要做好以下工作:(一)财务审计。先后开展了财务收支审计、财务报告和预决算审计、经济责任审计、内部控制情况审计、科研分值核定、专项审计调查等工作,并积极探索开展管理效益审计;(二)工程审计。紧密围绕学校新校区建设和基础设施维修提质改造项目,严格造价管理和合同管理,加强审计质量控制;(三)重要经济活动过程监督。参与学校招标采购招标文件论证、询价、校内评标、经济合同会审工作。

审计处以学校“十四五”事业发展规划为指导思想,紧紧围绕学校改革和发展的中心任务,以责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献的审计理念为指导,坚持依法审计、客观公正、围绕中心、服务大局的工作方针,秉承忠于职守,严明纪律,客观公正,办事高效的宗旨,在认真履行监督、评价职能的同时,充分发挥服务功能,为防范学校经济风险服务;为保障教育事业健康发展,提高教育资金使用效益服务;为学校干部队伍建设和廉政建设服务。